目 录
第一部分 中国共产党四川省委员会组织部机关概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 中国共产党四川省委员会组织部机关2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中国共产党四川省委员会组织部机关2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党四川省委员会组织部机关概况
一、基本职能及主要工作
(一)中共四川省委组织部机关职能简介。中共四川省委组织部机关是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能单位。
(二)中共四川省委组织部机关2025年重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,全面落实党中央和省委决策部署,自觉服务改革发展大局,把坚持用改革精神和严的标准管党治党落实到组织工作全过程各方面,聚焦聚力举旗帜、选贤能、强根基、聚英才,为奋力谱写中国式现代化四川新篇章提供坚强组织保证。一是抓住学习教育契机推动党的创新理论武装走深走实;二是着力锻造堪当现代化建设重任的高素质执政骨干;三是坚持把从严管理监督和鼓励担当作为统一起来;四是加强和改进公务员工作;五是持续提升党的组织体系建设整体效能;六是健全落实党员教育管理、作用发挥机制;七是加快建设新时代创新人才集聚高地;八是以更高标准、更严要求深化组织部门自身建设。
二、机构设置
本单位是隶属于中共四川省委员会组织部的二级预算单位,本单位无下属预算单位。
第二部分 中国共产党四川省委员会组织部机关2025年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)
二、单位收入总表(公开表1-1)
三、单位支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
第三部分 中国共产党四川省委员会组织部机关2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,中共四川省委组织部机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共四川省委组织部机关2025年收支预算总数17,955.04万元,比2024年收支预算总数减少3,946.11万元,主要原因是坚决落实过紧日子要求,按照要求比例压减单位预算资金,加强预算资金统筹。
(一)收入预算情况
中共四川省委组织部机关2025年收入预算17,955.04万元,其中:上年结转22.91万元,占0.13%;一般公共预算拨款收入17,932.13万元,占99.87%。
(二)支出预算情况
中共四川省委组织部机关2025年支出预算17,955.04万元,其中:基本支出7,147.59万元,占39.81%;项目支出10,807.45万元,占60.19%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共四川省委组织部机关2025年财政拨款收支预算总数17,955.04万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少3,946.11万元,主要原因是坚决落实过紧日子要求,按照要求比例压减单位预算资金,加强预算资金统筹。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入17,932.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入22.91万元;支出包括:一般公共服务支出16,665.37万元、社会保障和就业支出523.76万元、卫生健康支出364.00万元、住房保障支出401.91万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共四川省委组织部机关2025年一般公共预算当年拨款17,932.13万元,比2024年预算数减少3,755.38万元,主要原因是坚决落实过紧日子要求,按照要求比例压减单位预算资金,加强预算资金统筹。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出16,642.46万元,占92.81%;社会保障和就业支出523.76万元,占2.92%;卫生健康支出364.00万元,占2.03%;住房保障支出401.91万元,占2.24%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2025年预算数为5,857.92万元,主要用于:保障单位正常运转,完成日常工作任务,保障职工工资津补贴发放等。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为10,637.27万元,主要用于:保障全省组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作顺利开展。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2025年预算数为143.27万元,主要用于:支出内容涉密,不予公开。
4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2025年预算数为4.00万元,主要用于:离退休干部的相关工作经费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为48.04万元,主要用于:离退休人员相关经费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为475.72万元,主要用于:在职人员基本养老保险缴费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为314.83万元,主要用于:机关职工基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为49.17万元,主要用于:公务员医疗补助缴费支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为401.91万元,主要用于:在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共四川省委组织部机关2025年一般公共预算基本支出7,147.59万元,其中:
人员经费5,061.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费2,086.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共四川省委组织部机关2025年“三公”经费财政拨款预算数70.00万元,其中:公务接待费10.00万元,公务用车购置及运行维护费60.00万元,因公出国(境)经费0.00万元。
(一)公务接待费较2024年预算下降44.44%。主要原因是严格落实过紧日子要求,持续压减公务接待经费。
2025年公务接待费计划用于日常公务接待工作。
(二)公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降25.00%。主要原因是机构调整,部分车辆调拨至其他部门。
单位现有公务用车15辆,其中:轿车9辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车4辆,大型客、货车1辆。
2025年安排公务用车购置费0.00万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费60.00万元,用于15辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共四川省委组织部机关2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
中共四川省委组织部机关2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,中共四川省委组织部机关的机关运行经费财政拨款预算为1,803.85万元,比2024年预算减少416.36万元,下降18.75%。主要原因是落实过紧日子要求,压缩相关运行经费。
(二)政府采购情况
2025年,中共四川省委组织部机关安排政府采购预算882.99万元,其中:政府采购货物预算19.00万元;政府采购工程预算108.45万元;政府采购服务预算755.54万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,中共四川省委组织部机关共有车辆15辆,其中:轿车9辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车4辆,大型客、货车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年中共四川省委组织部机关开展绩效目标管理的项目39个,涉及预算17,955.04万元。其中:人员类项目8个,涉及预算5,061.49万元;运转类项目23个,涉及预算8,087.78万元;特定目标类项目5个,涉及预算4,029.97万元。因部分项目内容涉密(敏感),不予公开。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入:指省级财政拨付的资金。
2.年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。